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十师2016年财政总预算决算公开

发布:黄秋平 时间:2017-08-30 17:33:14 浏览:

根据兵团财务局《关于做好兵团预(决)算内部公开工作的通知》(兵财预〔2016〕16号)文件要求,现将我师2016年度一般公共预算收支进行公开。

一、 收入完成情况

2016年师财政预算收入总计390539万元。其中:一般公共预算收入21070万元,为预算的100%,比上年16597万元增加4473万元,增长26.95%。上级补助收入316711万元,接收其他地区援助收入7600万元,上年结余5975万元,调入资金39183万元。

一般公共预算收入具体情况如下:

1)专项收入1635万元,比上年3057万元减少1422万元,下降46.52%;

2)行政事业收费收入5460万元,比上年4898万元增加562万元,增长11.47%;

3)罚没收入694万元,比上年1269万元减少575万元,下降45.31%;

4)国有资源(资产)有偿使用费收入3681万元,比上年5711万元减少2030万元,下降35.55%;

5)其他收入9600万元,比上年1662万元增加7938万元,增长477.62%。

一般公共预算收入分级情况如下:

师本级一般公共预算收入18853万元,比上年14796万元增加4057万元,增长27.42%;

团场一般公共预算收入2217万元,比上年1801万元增加416万元,增长23.1%。

上级补助收入 316711万元,加上列入政府性基金科目的 2922万元,上级补助收入总额为 319633万元,比上年322241万元减少2608万元,下降0.81%。其中:

1)综合财力补助 81300万元(其中:年初预算68903 万元;追加 12397万元,主要是补2015年津补贴资金7527万元、2016年提高艰边津贴3232万元、提高基本工资1206万元、警衔补贴等待遇资金432万元),比上年67125万元增加14175万元,增长21.12%;

2)专项补助 64619万元(主要是财政养老补助资金、离退休费、低保金等。其中:年初预算 56454万元;追加 8165万元),比上年56551万元增加8068万元,增长14.27%;

3)其他拨款 173714万元,比上年198565万元减少24851万元,下降12.52%。

二、 支出完成情况

2016年师财政预算支出合计390539万元。其中:

一般公共预算支出384263万元,为预算的97%,比上年361770万元增加22493万元,增长6.22%。收支相抵,年终结余6276万元,其中:结转下年支出8485万元,净结余-2209万元。

主要项目执行情况:

1)一般公共服务支出16279万元,较上年15676万元增加603万元,增长4%,本年安排的项目有规划建设前期费用等;

2)国防支出2809万元,较上年2141万元增加668万元,增长31%,本年安排的项目主要是民兵训练基地建设;

3)公共安全支出12182万元,较上年8966万元增加3216万元,增长36%,本年安排的项目主要有三所一队一站建设、援疆资金购置的维稳装备、公安局信息技侦建设、武警中队及公安局装备购置等;

4)教育支出33433万元,较上年34009万元减少576万元,降低2%,本年安排的项目主要有教育产业园区绿化、党校综合楼、职业技术学校、青少年文体中心、高级中学教学楼、北屯第二中学教学楼建设、北屯中学教学楼维修、农村义务教育薄弱学校改造等;

5)科学技术支出1133万元,较上年1366万元减少233万元,降低17%,本年安排的项目主要是科技惠民—蚊蚋防治、基层科普行动计划、科技发展专项等;

6)文化体育与传媒7381万元,较上年8966万元减少1585万元,降低18%,本年安排的项目主要有规划馆和展览馆建设、设备购置、免费开发、文化产业发展等;

7)社会保障和就业85385万元,较上年80127万元增加5258万元,增长7%,本年安排的项目主要有提高企业离退休人员基本养老金、提高优抚对象补助标准、支持就业政策、残疾人护理和生活补助等;

8)医疗卫生30320万元,较上年15833万元增加14487万元,增长91%,本年安排的项目主要有居民基本医疗补助、公立医院综合改革补助、妇幼保健院建设、卫生综合楼建设、疾控中心建设、重大公共卫生、基本公共卫生及援疆资金安排的北屯医院住院综合楼建设、团场医院急救能力建设等;

9)节能环保13891万元,较上年17505万元减少3614万元,降低21%,本年安排的项目主要有小区节能改造、煤矿去产能结构调整补助、排污改造、退耕还林等;

10)城乡社区事务33601万元,较上年47074万元减少13473万元,降低29%,本年安排的项目主要有市政建设、绿化工程、道路建设、供热工程、供水工程等;

11)农林水事务71694万元,较上年64265万元增加7429万元,增长12%,本年安排的项目主要有水利工程、农业综合开发、兴边富民、农机购置等;

12)交通运输支出33521万元,较上年27281万元增加6240万元,增长23%,本年安排的项目主要有交通应急指挥中心、公交车购置、道路建设等;

13)资源勘探电力信息等事务支出685万元,较上年1349万元减少664万元,降低49%,主要安排的项目主要有煤矿安全改造、煤炭运输补助等;

14)商业服务业等事务支出11433万元,较上年9873万元增加1560万元,增长16%,主要安排的项目有旅游发展补助、服务业发展补贴、外经贸发展奖励、民贸贴息等;

15)国土资源气象等事务支出429万元,较上年1173万元减少744万元,降低63%;

16)住房保障支出25151万元,较上年22441万元增加2710万元,增长12%,主要安排项目有棚户区改造、保障性安居工程、保障性安居配套基础设施、农村危房改造、公共租赁住房等;

17)粮油物资储备事务3004万元,较上年1017万元增加1987万元,增长195%,主要为上级安排的2015年和2016年产粮油大县补贴;

18)其他支出1697万元,较上年2678万元减少981万元,降低37%,主要为双五千安置补助、兵团融合发展等项目;

19)债务付息支出235万元,较上年30万元增加205万元,增长683%。

师民生支出347372万元,占一般公共预算支出的比重为90.4%。


十师财政局     

2017年8月15日   


附件: 十师2016年财政总预算决算公开说明附件